財務(wù)中心開展外地項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)審

本報訊(通訊員 江霞 高興華)根據(jù)集團(tuán)年度內(nèi)部審計計劃安排,興業(yè)房產(chǎn)財務(wù)中心在7月底對主要外地項(xiàng)目財務(wù)工作展開了常規(guī)內(nèi)部審計。
  此次審計工作由集團(tuán)企管部主導(dǎo),興業(yè)房產(chǎn)財務(wù)中心抽調(diào)專員組成審計小組,先后對臨沂澳信置業(yè)、諸城貽河置業(yè)開展了內(nèi)審工作。內(nèi)審過程中,審計小組秉持實(shí)事求是、公正透明的工作原則,從公司財務(wù)管理、資金使用情況入手,利用現(xiàn)場觀察、訪談、抽查等審計手段,對會計憑證、賬簿、報表、合同、工作制度進(jìn)行了審查,尤其對成本開支、大額現(xiàn)金支付、應(yīng)繳稅費(fèi)、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、銀行對賬等事項(xiàng)重點(diǎn)審定。被審計方就審計組提出的問題做了解釋說明并提供支撐材料。審計結(jié)束后,財務(wù)中心專門召開月例會,就審計中發(fā)現(xiàn)的收據(jù)管理不規(guī)范、上下級單位財務(wù)制度欠缺規(guī)范等問題進(jìn)行了通報,并提出了相應(yīng)整改措施。
  此次內(nèi)審,為公司財務(wù)人員做好今后的內(nèi)審工作積累了經(jīng)驗(yàn),以審帶訓(xùn),以審帶改,進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理,在細(xì)微處更好規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。
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